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答疑老师:Yan
开票金额开在未达起征点销售额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
月报超过15万是要交税的,另外减免的两个点要填在增值税减免税申报明细表里面,再填在主表18栏本期应纳税额减征额里。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
分开开啊 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是销售方还是购货方a 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
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免税免税 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你看最后一列。税款不是零吗?所以你不用管他,直接申报就行。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果之前没有开具发票或申报未开票收入的话,建议开免税 查看全部回复
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小规模4月1日开始开普票是免税,开专票是3个点 查看全部回复
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答疑老师:木言
只要是小规模都一样 查看全部回复
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你这是开票系统开的吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
免税发票不能抵扣增值税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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不可以,免税政策只针对于原先3%税率的小规模企业 查看全部回复
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如果你季度未超过45万就跟其他收入一起填在小微企业免税额那一栏 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
1.增值税小规模纳税人销售额未超限额(月销售额15万元,季销售额45万)免征增值税 2.适用3%征收率增值税小规模纳税人减按1%征收率征收增值税 3.对增值税小规模纳税人减按50%征收“六税两费”(资源税、城建税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加) 4.符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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小规模纳税人适用 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果确定是要出口的,可以考虑只包含你的征退税差的部分 查看全部回复
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